陽山縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案報告
——2016年3月3日在陽山縣第十五屆
人民代表大會第六次會議上
陽山縣財政局局長 王 建
各位代表:
受縣人民政府委托,我向大會報告陽山縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案,請予審議。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
2015年我縣財政總收入完成396,902萬元。其中:縣本級一般公共預(yù)算收入完成51,628萬元,上級補助收入204,125萬元,基金預(yù)算收入26,193萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4,747萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出110,082萬元、上年凈結(jié)余127萬元。財政總支出完成341,646萬元,其中:一般公共預(yù)算支出完成281,244萬元、基金預(yù)算支出55,135萬元、上解支出520萬元、債務(wù)還本支出4,747萬元??偸罩嗟?,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出55,256萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出55,248萬元,凈結(jié)余8萬元。全縣財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長,經(jīng)濟社會發(fā)展重點支出得到切實保障,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
各位代表,由于2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況需在辦理決算后才能完整反映出來,故收支數(shù)均為預(yù)計數(shù)(下同),詳細情況待上級財政部門批復(fù)我縣總決算后再專題向縣人大常委會報告。
?。ㄒ唬┛h本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年,縣本級一般公共預(yù)算收入完成51,628萬元,比上年收入實績增收3,740萬元,增長7.81%,完成年初預(yù)算51,240萬元的100.76%。其中:稅收收入完成30,781萬元,同比增收2,442萬元,增長8.62%;非稅收入完成20,847萬元,同比增收1,298萬元,增長6.64%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為40.38%,同比下降0.44個百分點,收入質(zhì)量有所提升。加上上級補助收入188,195萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,800萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入81,928萬元后,2015年一般公共預(yù)算總收入325,551萬元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年縣本級一般公共預(yù)算支出281,244萬元,同比增支 100,744萬元,增長55.81%,完成年初預(yù)算185,167萬元的 153.94%。加上上解支出520萬元,債務(wù)還本支出3,800萬元后,一般公共預(yù)算總支出285,564萬元。一般公共預(yù)算總收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39,987萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出39,979萬元,凈結(jié)余8萬元。
(二) 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年,縣本級政府性基金收入完成26,193萬元,同比增收18,395萬元,增長235.89%,完成年初預(yù)算5,008萬元的 523.02%。加上上級補助收入15,930萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入947萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)安排28,281萬元后,2015年政府性基金收入總收入71,351萬元。
縣本級政府性基金支出55,135萬元,同比增支39,340萬元,增長249.07%,完成年初預(yù)算30,309萬元的181.91%。其中:土地整理支出22,425萬元、基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出4,033萬元, 征地拆遷和補償支出18,397萬元等。加上債務(wù)還本支出947萬元后,政府性基金總支出56,082萬元。政府性基金總收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15,269萬元,未超出基金收入的 30%。
(三)縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,581萬元。其中:縣屬國有企業(yè)上繳利潤800萬元,參股企業(yè)上繳股利股息350萬元,其他國有資本經(jīng)營收入431萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,382.4萬元,主要用于村級公路硬底化、保障性住房縣配套資金以及其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出。加上調(diào)出資金198.6萬元(調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排)后,國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出1,581萬元。收支相抵,2015 年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算無結(jié)余。
(四)預(yù)備費開支情況。
我縣年初預(yù)算預(yù)備費3,600萬元,本年使用3,600萬元,主要是用于“5.20”救災(zāi)應(yīng)急及在年度預(yù)算調(diào)整中,行政事業(yè)單位政策性調(diào)資年初難以預(yù)見的支出,年末無余額。
(五) 縣本級政府性債務(wù)情況。
2015年,我縣政府性債務(wù)年初余額66,692萬元,本年償還債務(wù)11,455萬元,年末55,237萬元,債務(wù)率20.46%(國際警戒線為100%)。政府性債務(wù)期末余額55,237萬元中,其構(gòu)成如下:政府債務(wù)45,593萬元(低于2015年市政府批準的56,231萬元限額),占82.54%;政府負有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)9,079萬元,占16.44%;政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)565萬元,占1.02%。
(六)預(yù)算周轉(zhuǎn)金使用情況。
2015年縣本級預(yù)算周轉(zhuǎn)金年初余額5,410萬元,本年使用5,410萬元,用于落實行政事業(yè)單位政策性調(diào)資政策,年末無余額。
(七) 超收收入安排情況。
年初,縣十五屆人大五次會議審議通過的縣一般公共預(yù)算收入為51,240萬元,年末縣一般公共預(yù)算收入完成51,628萬元,比年初預(yù)算超收388萬元。根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定,各級一般公共預(yù)算年度執(zhí)行中有超收收入的,只能沖減赤字或者補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。根據(jù)以上規(guī)定,2015年縣一般公共預(yù)算超收收入388萬元擬安排沖減歷年赤字。
(八)2015年主要工作及成效。
1.大力組織財政收入,全力做好資金保障。面對宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、重點稅源對財政增收支撐作用減弱等不利影響,始終堅持把“穩(wěn)增長”放在財政工作首位,加強收入征管,完善綜合治稅體系,加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度,綜合施策、上下聯(lián)動,確保了依法征收、應(yīng)收盡收,實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長。同時,全力爭取上級資金,2015年上級共下達我縣各項補助收入204,125萬元,同比增加27,002萬元,增長15.24%,有效彌補了縣級財力不足。
2.健全預(yù)算編制體系,公開預(yù)決算信息。2015 年首次試編國有資本經(jīng)營預(yù)算,按預(yù)算法規(guī)定實施全口徑預(yù)算管理,為人大及其常委會開展全口徑預(yù)算決算審查和監(jiān)督打好基礎(chǔ)。按照財政部要求,開展包括財政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費預(yù)決算等方面在內(nèi)的公開工作。除涉密單位外,縣級預(yù)算單位全部在政府門戶網(wǎng)站“曬賬本”,主動公開了部門決算和“三公”經(jīng)費,全方位接受社會各界監(jiān)督。
3.堅持以人為本,全力保障民生。2015年,用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等方面的民生支出合計229,075萬元,同比增支81,813萬元,增長55.56%,占一般公共預(yù)算支出比重為80.36%。而維持政權(quán)運轉(zhuǎn)的支出25,741萬元,同比減支3,935萬元,下降13.26%。一是做好重點支出資金保障工作。切實做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準調(diào)整、公務(wù)員職級并行、節(jié)日補貼和車改補貼等重點支出資金保障。在保障工資按時發(fā)放、民生支出足額配套的前提下,千方百計籌措資金15,747萬元落實相關(guān)政策。二是促進教育優(yōu)先發(fā)展。教育支出完成62,361萬元,同比增支19,232萬元,增長44.59%。2015年春季學(xué)期起,城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標(biāo)準調(diào)整為小學(xué)每生每學(xué)年1,150元,初中每生每學(xué)年1,950元。三是健全社會保障體系。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準從每人每月80元提高到100元,城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保補助補差水平分別從每月333元、147元提高到374元、172元,五保對象供養(yǎng)標(biāo)準提高到495元/人、月,孤兒分散供養(yǎng)水平從每月700元提高到760元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人均補助標(biāo)準從每年934元提高到1,556元,殘疾人生活津貼從每年600元提高到1,200元,殘疾人的重度護理補貼從每年1,200元提高到1,800元。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展。全年醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 32,348萬元,同比增支2,836萬元,增長9.61%。有效地推動了公立醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革,深化落實基本藥物制度,提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標(biāo)準,保障計生三項獎扶、疾病預(yù)防、婦幼保健等政策落實,努力推進基本公共服務(wù)均等化。五是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。農(nóng)林水支出完成85,998萬元,同比增支52,261萬元,增長154.91%。撥付中央農(nóng)作物良種補貼資金、農(nóng)機購置補貼資金等涉農(nóng)惠農(nóng)資金共7,931萬元;撥付“兩不具備”村莊搬遷資金共8,397萬元,投入資金1,990萬元全面完成918戶農(nóng)村危房改造;撥付高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)資金共4,864萬元,撥付2015年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金711.25萬元。六是加大精準扶貧工作力度。投入資金7,101萬元,完成4,275戶貧困戶12,963人脫貧任務(wù),45個省級貧困村村集體收入平均達8萬元以上,有勞力貧困戶人均純收入達到8,000元以上。
4.深化財政改革,提高依法理財?shù)哪芰退健?/strong>一是嚴格預(yù)算約束。制定出臺了《陽山縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅管理辦法》等制度,嚴格控制行政經(jīng)費等一般性支出。2015年,全縣財政撥款單位會議費及“三公”經(jīng)費支出同比下降30%,厲行節(jié)約成效明顯。二是強化預(yù)算執(zhí)行管理。為加快預(yù)算支出進度,發(fā)揮資金使用效益。對支出進度慢的單位,及時采取約談等方式,幫助單位分析原因,商討切實解決支出進度緩慢的措施。2015年,我縣財政預(yù)算支出進度明顯加快,一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金比上年大幅減少70,103萬元,壓減63.72%,預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)??刂圃谥醒牒褪∫?guī)定水平內(nèi)。三是積極盤活財政存量資金。對由縣財力預(yù)算安排的專項資金結(jié)轉(zhuǎn)年度超過一年的、對上級文件未做具體規(guī)定且連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)超過兩年以上的專項轉(zhuǎn)移支付資金,一律收回并由縣財政總預(yù)算統(tǒng)籌安排,共清理存量資金23,218.31萬元。四是全面推進財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革。為強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,規(guī)范預(yù)算單位財務(wù)核算行為,從制度和源頭上防止和治理腐敗??h財政局建成一個“大集中”模式的財務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng),通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將預(yù)算單位財務(wù)數(shù)據(jù)匯總,全面掌握預(yù)算單位的會計信息,并與國庫集中支付系統(tǒng)已有數(shù)據(jù)進行比對、糾錯,實現(xiàn)監(jiān)管。五是全力推進基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)。陽山縣作為全省八個基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)試點縣之一,全縣共投入3,515萬元分別升級了縣級行政服務(wù)中心和13個鎮(zhèn)級服務(wù)中心,167個村居公共服務(wù)站,建成159個農(nóng)村金融服務(wù)點、62個農(nóng)村淘寶站、50個村級網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。公共服務(wù)事項一站式辦理率達到90%以上,網(wǎng)上申報辦理率達到80%以上,全流程網(wǎng)上辦理率達50%以上。
5.落實縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況。縣財政部門認真落實縣十五屆人大五次會議關(guān)于陽山縣2014 年預(yù)算執(zhí)行情況與 2015 年預(yù)算的決議,以及縣十五屆人大常委會關(guān)于批準 2014 年縣本級財政決算的決議、關(guān)于陽山縣2015 年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告的審議意見,深入推進預(yù)算管理改革,依法組織財政收入,加強預(yù)算執(zhí)行和政府性債務(wù)管理,有序推進預(yù)決算信息公開。認真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見,2015年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見8件,建議所提問題已經(jīng)全部解決,根據(jù)代表反饋情況,暫無不滿意意見。
2015 年,在全國經(jīng)濟增長步入新常態(tài)的情況下,我縣財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長,支出進度明顯加快,財政存量資金有效盤活,預(yù)算管理體制改革深入推進,圓滿完成縣第十五屆人大五次會議確定的各項目標(biāo)任務(wù)。與此同時,我們也清醒地認識到,財政運行和預(yù)算管理中還存在一些需要解決的問題:一是經(jīng)濟下行壓力加大,財政增收困難。二是財政收入總量仍然偏少,收入質(zhì)量有待進一步提高。三是剛性支出增長較快,收支矛盾日益突出。對于這些問題,我們將認真研究,切實采取措施,努力加以解決。
二、2016年財政預(yù)算草案
(一)2016年我縣財政形勢。
展望2016年,國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大,影響財政平穩(wěn)運行的不確定不穩(wěn)定因素依然較多。收入方面,受國內(nèi)投資增長乏力、市場需求減弱、資源環(huán)境約束等因素影響,導(dǎo)致我縣礦山及房地產(chǎn)行業(yè)的財源支柱作用減弱;擴大“營改增”試點范圍,小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策將繼續(xù)執(zhí)行、小型微利企業(yè)所得稅仍處于優(yōu)惠期,涉企行政事業(yè)性收費免征或減征等政策,將明顯影響地方財政增收。支出方面,實施更加積極有力的財政政策,支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項事業(yè)發(fā)展,實施精準扶貧,完善醫(yī)療服務(wù)和社會保障體制,推進城鄉(xiāng)保障性住房,加強義務(wù)教育薄弱學(xué)校建設(shè),行政事業(yè)單位政策性調(diào)資并實施養(yǎng)老保險制度改革等,財政剛性支出有增無減。預(yù)計2016年財政收支矛盾仍然突出,必須審時度勢、科學(xué)合理編制 2016年預(yù)算。
(二)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
編制 2016年縣級財政收支預(yù)算的指導(dǎo)思想是:全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神,認真落實縣委十二屆九次全會決策部署,堅持穩(wěn)中求進總基調(diào),主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),盤活財政存量,用好財政增量;穩(wěn)步推進零基預(yù)算管理改革,健全預(yù)算支出標(biāo)準體系,加強全口徑預(yù)算管理;堅持民生優(yōu)先,保證重大政策落實和重點支出需要;堅持勤儉節(jié)約,從嚴從緊編制預(yù)算,建立厲行節(jié)約長效機制;加強財政專項資金管理,防范財政資金風(fēng)險,提高財政資金使用效益;落實預(yù)算信息公開要求,提高預(yù)算編制質(zhì)量,努力實現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。
2016年編制縣級財政收支預(yù)算的基本原則:一是依法依規(guī),強化約束。預(yù)算編制要符合新預(yù)算法等法律法規(guī)各項要求,規(guī)范政府收支行為,減少執(zhí)行中預(yù)算科目、項目的調(diào)劑事項。二是積極穩(wěn)妥,收支平衡。收入預(yù)算編制要實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。支出預(yù)算編制堅持統(tǒng)籌兼顧,突出重點、勤儉節(jié)約等原則。嚴格控制一般性支出和新增支出,切實保障縣工作重點和工作規(guī)劃,保證關(guān)系群眾基本生活和社會穩(wěn)定的民生支出。三是零基預(yù)算原則。以零為基點編制預(yù)算,以實際支出需求為導(dǎo)向,以項目績效為核心,以提高執(zhí)行率為保障,根據(jù)部門預(yù)算年度工作任務(wù)和項目真實資金需求和合理開支標(biāo)準編制預(yù)算,不以以前年度的項目和支出數(shù)為依據(jù)。四是加強統(tǒng)籌,盤活存量。推進財政資金統(tǒng)籌使用,避免財政資金使用“碎片化”,盤活各領(lǐng)域“沉睡”的財政資金,統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點領(lǐng)域和優(yōu)先保障民生支出,增加資金有效供給。五是民生優(yōu)先,保障底線。堅持民生導(dǎo)向、守住底線、突出重點、完善制度的基本思路,完善民生保障體制機制,注重雪中送炭,加快補齊短板,增進百姓福祉。六是信息公開,預(yù)算透明。全面推進預(yù)算信息公開,依法落實預(yù)算公開時限和責(zé)任,加大部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費公開力度,重點推進財政政策公開、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況公開。
(三)2016年縣本級收入預(yù)計和支出安排。
1.一般公共預(yù)算。
?、?收入預(yù)計。
根據(jù) 2016年我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃對經(jīng)濟發(fā)展增速的要求,結(jié)合財稅部門對財政收入的分析預(yù)測,2016年縣本級一般公共預(yù)算收入55,138萬元,比上年收入實績增長7%(其中:稅收收入33,090萬元,比上年收入實績增長7.5%)。加上上級補助收入87,521萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出25,177萬元、調(diào)入資金228萬元(政府性基金轉(zhuǎn)到一般公共預(yù)算)后,一般公共預(yù)算總收入168,064萬元。剔除上級專項轉(zhuǎn)移支付、列收列支以及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素,縣本級2016年實際可支配財力為97,968萬元。
?、?支出預(yù)計。
根據(jù)上述收入情況,支出相應(yīng)安排168,064萬元。其中:一般公共預(yù)算支出164,613萬元,歸還省臨時救助資金3,000萬元,上解支出451萬元。
2.政府性基金預(yù)算。
2016年,縣本級政府性基金共有4項,政府性基金預(yù)算收入預(yù)計為6,450萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)15,269萬元,調(diào)出資金228萬元(調(diào)入一般公共預(yù)算安排)后,政府性基金預(yù)算總收入21,491萬元。按照收支平衡的要求,支出相應(yīng)安排21,491萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2016年預(yù)計縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1,581萬元,其中:縣屬國有企業(yè)上繳利潤800萬元,參股企業(yè)上繳股利、股息350萬元,其他國有資本經(jīng)營收入431萬元。按照收支平衡的要求,支出相應(yīng)安排1,581萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。
由于清遠市社會保險實行市級統(tǒng)籌,全市社會保險基金預(yù)算由市財政編制,各縣(區(qū))無社會保險基金預(yù)算。
(四)部門預(yù)算。
按照上級實施部門預(yù)算的原則和方法,結(jié)合實際,編制了縣本級2016年部門預(yù)算草案。2016年縣級部門預(yù)算由84個部門組成,列入部門預(yù)算的支出為59,835元,其中人員經(jīng)費支出44,287萬元,公用經(jīng)費2,656萬元,車輛經(jīng)費526萬元,對個人和家庭補助12,366萬元。
(五)縣人代會批準預(yù)算前,縣本級財政支出安排情況。
根據(jù)新《預(yù)算法》第 54 條的規(guī)定,在預(yù)算年度開始后、縣人民代表大會批準前,縣本級財政參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額,安排必須支付的本年度部門基本支出13,466萬元、項目支出 3,009萬元。
三、深入推進財政改革,確保實現(xiàn)2016 年預(yù)算目標(biāo)
(一)健全政府預(yù)算體系,深化預(yù)算管理改革。
一是著力完善政府預(yù)算體系,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。明確一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的收支范圍,建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系,政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。強化支出預(yù)算約束,未列入預(yù)算的不得支出。強化部門主體責(zé)任,加快預(yù)算執(zhí)行進度,提高支出的規(guī)范性、時效性。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度,建立將政府性基金預(yù)算中應(yīng)統(tǒng)籌使用的資金列入一般公共預(yù)算的機制,加大國有資本經(jīng)營預(yù)算資金調(diào)入一般公共預(yù)算的力度。
二是著力推行零基預(yù)算,提高資金的使用效率。目前,預(yù)算編制和執(zhí)行中仍存在的財政資金部門化、年底突擊花錢、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模大、資金效益待提高等問題,財政供給與需求之間的矛盾日益突出,政府的統(tǒng)籌調(diào)控能力受到影響,傳統(tǒng)的“基數(shù)+增長”預(yù)算編制方法已越來越難以適應(yīng)新形勢下的管理要求。實行零基預(yù)算改革,是落實國家新預(yù)算法的管理要求,也是我縣深化財政管理體制改革、提高財政預(yù)算分配科學(xué)性和精確性的重要一步。將推進財政資金統(tǒng)籌使用,把“零錢”化為“整錢”,支持縣重點工作,優(yōu)先保障民生。
三是著力推進預(yù)算公開透明。深入貫徹落實新《預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔2014〕45號)。實施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度,建立現(xiàn)代公共財政制度,進一步規(guī)范政府行為。加大“三公”經(jīng)費公開力度,細化公開內(nèi)容,除涉密信息外,所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費都要公開,將公開透明貫穿預(yù)算改革和管理全過程,充分發(fā)揮預(yù)算公開透明對政府部門的監(jiān)督和約束作用,建設(shè)陽光財政、責(zé)任財政、服務(wù)財政。
(二)加強財政收支管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
一是著力抓實抓好培育財源工作。涵養(yǎng)稅源、擴大稅基是財政增收的根本,積極籌措資金、培植稅源,也是我們責(zé)任。下一步將按縣委、縣政府的統(tǒng)一部署,發(fā)揮財政政策資金的引導(dǎo)作用,協(xié)調(diào)好地方經(jīng)濟發(fā)展。
二是著力加強財政收入管理。組織收入仍然是財政工作的重中之重。依托財稅聯(lián)席會議、領(lǐng)導(dǎo)分片抓收入機制,加強對收入形勢的分析研判,加強稅收征管,做到依法征收、應(yīng)收盡收。認真落實國家出臺的結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策,多措并舉降低企業(yè)成本,促進經(jīng)濟發(fā)展,增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。
三是著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。在實行零基預(yù)算改革,提高公用經(jīng)費標(biāo)準保障單位運轉(zhuǎn)需求的前提下,嚴格控制“三公”經(jīng)費以及工作性、業(yè)務(wù)類經(jīng)費等一般性支出,按可持續(xù)、?;驹瓌t安排好民生支出,優(yōu)先保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等支出。完善財政綜合扶貧投入體系,切實加強財政扶貧資金監(jiān)管,增強資金使用透明度,為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供有力支撐。
四是著力盤活財政存量資金。要加大統(tǒng)籌財政資金和盤活存量資金力度,把資金用在“刀刃”上。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模超過該項基金當(dāng)年收入30%的部分,全部調(diào)入一般公共預(yù)算,補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金;建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制,對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金,一律收回統(tǒng)籌使用。對上年末財政存量資金規(guī)模較大的部門,適當(dāng)壓縮下年財政預(yù)算安排;安排每一個項目都要先消化存量,再考慮安排增量;對于執(zhí)行進度較慢的部門項目預(yù)算,以及未按規(guī)定及時使用或者閑置沉淀的財政資金,及時統(tǒng)籌用于急需資金支持的領(lǐng)域。
五是著力規(guī)范地方政府性債務(wù)管理。建立和完善政府債務(wù)預(yù)警機制,嚴格約束舉債行為,有效防范債務(wù)風(fēng)險。
(三)規(guī)范理財行為,嚴肅財經(jīng)紀律。
一是堅持依法理財,主動接受監(jiān)督。嚴格遵守預(yù)算法、稅收征收管理法、會計法、政府采購法等財稅法律法規(guī),依法行使行政決策權(quán)和財政管理權(quán),自覺接受縣人大、政協(xié)的監(jiān)督和社會各界的監(jiān)督。
二是健全制度體系,規(guī)范理財行為。健全預(yù)算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、財政監(jiān)督、績效評價、責(zé)任追究等方面的制度建設(shè),扎緊制度的籬笆。切實加強財政資金監(jiān)管,加強財政資金尤其是重大民生資金的監(jiān)管,切實維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。強化預(yù)算單位在預(yù)算管理中的主體責(zé)任,切實保障財政資金使用的規(guī)范性、科學(xué)性、有效性。
各位代表,2016 年是“十三五”規(guī)劃的開局之年,也是全面深化改革的關(guān)鍵之年,做好 2016 年財政工作十分重要。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,改革創(chuàng)新,銳意進取,確保順利實現(xiàn)全年預(yù)算目標(biāo),為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大貢獻!
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